Информация о ходе проверки законности, экономности и результативности расходования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию госпрограммы «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы», включая оценку эффективности использования бюджетных средств
« НазадКонтрольное мероприятие проводится совместно с прокуратурой Магаданской области, Контрольной палатой муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с планом работы на 2018 год.
В рамках мероприятия проверено 14 организаций, в том числе: 6 муниципальных учреждений, 7 государственных учреждений Магаданской области, министерство труда и социальной политики Магаданской области.
Проверкой установлены нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках, правил ведения бухгалтерского учета.
Выявлено неэффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы (в учреждениях культуры закуплены комплектующие для установки дверей входной группы, но работы не выполнены; не введена в эксплуатацию подъемная платформа для инвалидов и других маломобильных групп населения).
Неэффективно используется имущество, приобретенное для адаптации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями (в учреждениях физической культуры и спорта, социального обслуживания населения не установлены закупленные звуковые маяки, тренажеры, антискользящие покрытия и др.)
Установлено неправомерное использование средств (выполнены мероприятия, не предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий; оплачены: не выполненные работы, товар, поставленный с нарушением условий договора).
Допущены нарушения при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд (не производилась экспертиза товара; закупки заказчиком разделены на части с целью уклонения от конкурентных процедур).
Сумма нарушений, выявленных при проверке, составила 13 179,3 тыс. рублей.
По итогам проверки руководителям учреждения направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Аудитор Е.А. Усова