Информация по результатам проверки правомерности и результативности расходования средств МОГБУЗ «Инфекционная больница» за 2017 год и 1 полугодие 2018 года
« Назад
Информация по результатам проверки правомерности и результативности расходования средств МОГБУЗ «Инфекционная больница» за 2017 год и 1 полугодие 2018 года 22.10.2018 12:47
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Законом области от 24.10.2011 № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Магаданской области» и планом работы на 2018 год.
Проверкой установлено:
- отдельные положения локальных нормативных актов не в полной мере соответствовали действующему законодательству, положениями об оплате труда и премировании работников учреждения установлены выплаты стимулирующего характера, не предусмотренные системами оплаты труда государственных учреждений Магаданской области;
- не соблюдались установленные требования, касающиеся порядка определения нормативных затрат на оказание государственной услуги. Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг осуществлялся формально, исходя из доведенного объема субсидии на выполнение государственного задания;
- допускались нарушения установленных требований при формировании и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- за счет субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись выплаты стимулирующего характера, не предусмотренные системой оплаты труда государственных учреждений Магаданской области, и не являющиеся расходами на оплату труда, связанными с оказанием государственных услуг (выполнением государственного задания);
- не соблюдались требования трудового законодательства при предоставлении дополнительного отпуска за вредные условия труда (предоставлялся без учета фактически отработанного времени). Надлежащий учет стажа работы для предоставления отпуска и его продолжительности в Учреждении не организован;
- нарушения при расчете среднего заработка (учитывались выплаты, не предусмотренные системами оплаты труда и др.);
- несоблюдение требований законодательства о контрактной системе: с превышением допустимого годового объема закупок осуществлялись закупки у единственного поставщика; допускалось заключение договоров: на условиях, непредусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке; с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без размещения извещений об осуществлении таких закупок; в отсутствие надлежащего обеспечения их исполнения и подтверждения добросовестности участника закупки и др.;
- выявлено неиспользуемое имущество;
- выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Сумма нарушений, выявленных при проверке, составила 26 035,1 тыс. рублей.
По итогам проверки руководителю учреждения направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Информация о результатах проверки направлена в Магаданскую областную Думу и губернатору Магаданской области.
Заместитель председателя В.С. Ильичева